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20/04/2010 17:45DalPieUn operatore economico italiano acquista extra-Ue merci che rivende ad una azienda francese. I beni viaggieranno via nave oppure via aereo dal paese extra-Ue fino alla Francia e sono poi sdoganati a destinazione, in Francia, a cura del cliente destinatario francese. La fattura emessa dall'operatore italiano all'azienda francese per la vendita delle merci riporterÓ come titolo di non imponibilitÓ IVA l'art.7 ter. Non sarÓ compilato il modello Intra cessione di beni in quanto i beni arrivano alla destinazione doganale francese direttamente da un paese extra UE. E' corretta la procedura sopra indicata ?
20/04/2010 17:41fazacQuali sono le modalitÓ per presentare gli elenchi a carattere integrativo per sanare gli errori di compilazione sui modelli giÓ presentati?
20/04/2010 17:22ASTRIDQuali quadri vanno compilati per le comunicazioni trimestrali? quali per quelle annuali? In quali casi devo indicare i dati statistici? E in caso dove devo reperirli?
20/04/2010 17:17babyho letto che nell'inserimento di servizi acquisiti bisogna inserire i dati dell'autofattura, quindi bisogna inserire il numero di partita iva dell'azienda che compila l'intrastat? inoltre, l'importo da inserire Ŕ quello dell'imponibile? e il Paese di pagamento? Ŕ quello dove si trova l'azienda che paga o quello del destinatario della somma?
20/04/2010 17:15Lela76Buongiorno, 1) in merito alla "ModalitÓ di incasso", cosa devo indicare nel caso in cui noi riceviamo una prestazione di servizi da un nostro abituale cliente e lo stesso salda tale partita corrispondendoci un totale delle nostre fatture di vendita al netto del valore della prestazione da noi ricevuta (compensazione)? 2) chiarimenti sul corretto codice ISO da indicare nel "Paese di pagamento" 3) caso di emissione di un addebito ad un terzo per costi di sua competenza a noi addebitati da un determinato fornitore per motivi contrattuali: devo includerlo nell'intrastat servizi anche se la nostra Ŕ solo una rivalsa spese? (non siamo stati noi a fornire il servizio)Grazie