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13/04/2010 18:24albeUna società residente nella Gran Bretagna svolge attività di consulenza commerciale a favore di una società italiana committente. Nelle fatture non riporta il numero VAT in quanto afferma che la propria attività è fuori dal campo si applicazione IVA inglese e che il loro unico numero di identificazione è il "company number" (che non ha nulla a che fare con il VAT number). E' necessario comunque procedere alla autofatturazione ed alla compilazione del modello INTRASTAT oppure, non essendoci addebito di imposta e numero VAT, l'operazione è fuori campo IVA anche per il committente.
13/04/2010 16:47PISAURUMAgenzia viaggi fattura, con assoggettamento IVA "non imponibile art. 9 DPR 633/72", a ditta inglese di autonoleggio le proprie commissioni sui noleggi utilizzati da clienti italiani in Gran Bretagna. L'agenzia italiana è tenuta alla presentazione del modello INTRASTAT?
13/04/2010 16:41cesccome mi devo comportare per la registrazione in intra di alcuni tipi di fatture di servizi ricevuti/effettuati: 1. fattura (acquisto) datata 2009, ma registrata in contabilità nel 2010 2. nota credito (acquisto) datata 2010 ma che va a storno parziale o totale di fatture datate e registrate nel 2009 3. nota credito (cessione) datata 2010 ma che va a storno totale o parziale di fatture del 2009 4. avendo già presentato le dichiarazioni di Gennaio e Febbraio 2010 indicando indicando negli acquisti servizi il numero di fattura e non il protocollo contabile, devo fare le rettifiche oppure posso lasciare il tutto come sta? Grazie e cordiali saluti
13/04/2010 16:03CloBuongiorno, nella dichiarazione Intra di Marzo da presentare entro il 25 Aprile dovrei inserire nei servizi no. 3 fatture emesse dal ns. rappresentante francese per "PROVVIGIONE" agente. Le fatture sono relative a 3 spedizioni di carta per tachigrafi da noi effettuate direttamente a 3 clienti francesi diversi. Poiché non riesco a trovare a quale codice della TABELLA ESTRATTO CPA 2008 devo collegare questi servizi, Vi chiedo di darmi chiarimenti. Grazie e cordiali saluti. Claudia Aschei
13/04/2010 15:13alex69Un soggetto mensile, nei modelli intra di gennaio e febbraio non ha inserito negli intra acquisti la parte relativa ai servizi acquistati per scarsa conoscenza della normativa. In questo caso quale via deve percorrere il contribuente per regolarizzare la sua posizione? Deve inserire le fatture dei nell'Intra di marzo, perché in ogni caso fino a luglio le irregolarità non vengono sanzionate, oppure per i mesi in questione deve presentare dei modelli intra solo per i servizi?