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06/04/2010 12:06ritavorrei sapere l'invio dei modelli intrastat dei soggetti trimestrali il primo trimetre (gennaio febbraio marzo quando deve essere inviato?) il secondo trimestre (aprile maggio giugno quando deve essere inviato?) il terzo trimestre (luglio agosto settembre quando deve essere inviato?) il quarto trimeste (ottobre novembre dicembre quando deve essere inviato?) Distinti saluti
06/04/2010 11:47EpiBuongiorno, Ŕ corretto indicare le note di accredito nel modello INTRA2-bis, mettendo l'importo positivo (anche perchŔ non Ŕ possibile caricarlo negativo) e indicando come natura transazione il codice 2 - per i resi ?
06/04/2010 11:28ALESMIHo ricevuto una fattura Olandese per sconto sul fatturato di un cliente Olandese diverso da quello che emette fattura, finora ho trattato la fattura come estera in quanto secondo me non si tratta di una prestazione di servizio. Potete confermarlo? Continuo a tenerla fuori dall'intra sia come integrazione con iva che come inserimento nell'intrastat? E' corretto? Grazie per la collaborazione.
06/04/2010 10:53CrisPrestazioni di servizi ricevuti in gennaio e febbraio: non ho presentato il relativo modello intra. Posso presentarlo senza incorrere in sanzioni entro il 20/07/10? Devo presentare un modello per ogni mese o esiste la possibilitÓ di presentare un modello riepilogativo? Grazie
06/04/2010 10:41maxsiamo una societÓ commerciale che tratta tessuti e filati all'ingrosso. abbiamo sia provvigioni attive (siamo noi agenti di altre societÓ) sia provvigioni passive (abbiamo dei ns. agenti) volevamo sapere quale tra questi codici Ŕ quello giusto da indicare per le fatture di provvigioni in ambito UE: 464111 - 464112 - 461611