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23/03/2010 13:32naig75In caso di ricezione di un servizio intracomunitario con emissione di autofattura antecedente al pagamento quando devo inserire il servizio stesso sul modello intrastat? Nel mese di emissione dell'autofattura o nel mese in cui il servizio verrà pagato? Grazie
23/03/2010 13:17MikifedGestisco l'amministrazione di alcune società alberghiere e non è chiaro il modo di operare per quanto riguarda il nuovo regime Iva, riceviamo molte fatture di commissione(AGENZIE E INTERNET)Ue e Extraue, cosa devo fare, finora ho fatto il reverse charge senza la compilazione dei modelli Intrastat( non previsto per i servizi). Grato per il Vs.intervento
23/03/2010 13:07rpIn caso di ritardata presentazione dei Mod. Intrastat Cessioni e/o Acquisti di beni attualmente si presentava una fotocopia del Mod.F/24 con la sanzione prevista di Euro 52 (cod.8911) alla Dogana ricevente. Ora con l'invio telematico quale procedura si deve seguire?
23/03/2010 12:55PLATINI74quesito: Ho una fattura di acquisto di servizi (consulenze tecniche) da una società inglese che non ha partita iva ma ,poichè ha un regime agevolato, ha solo un numero di registrazione (la ragione sociale è "...ltd - Registered in England Registration nr ..."). Devo inviare il modello intrastat?
23/03/2010 12:48primadataNon riesco ad aprire le ricevute dell'invio intrastat nella sezione interrogazione poichè mi chiede la chiave (penso rilasciata dall'agenzia delle dogane. Io non ne sono in possesso poichè ho utilizzato per l'invio la smart card rilasciata dalla C.C.I.A.A.